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企業(yè)所得稅申報表填錯了如何申報修改

企業(yè)所得稅申報表填錯要如何修改

(一)在申報期范圍內報錯的,且未清繳稅款的。可以重新申報;

(二)過了申報期,發(fā)現(xiàn)有誤,且清繳稅款的,需要攜帶稅務登記證、經(jīng)辦人身份證明、蓋有公章的正確的企業(yè)所得稅納稅申報表到稅局前臺申請重報。

企業(yè)所得稅年度申報錯誤,應在匯算清繳期內重新辦理企業(yè)所得稅年度納稅申報.依據(jù)國家稅務總局關于印發(fā)《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》的通知, 納稅人在匯算清繳期內發(fā)現(xiàn)當年企業(yè)所得稅申報有誤的,可在匯算清繳期內重新辦理企業(yè)所得稅年度納稅申報。

修改以前年度企業(yè)所得稅納稅申報須知

納稅人經(jīng)自查發(fā)現(xiàn)以前年度企業(yè)所得稅納稅申報有誤,需要修改申報時,需持下列資料到稅務征收大廳辦理相關手續(xù):

(1)以前年度企業(yè)所得稅納稅申報表主表及全部附表的復印件(一份);

(2)修改后企業(yè)所得稅納稅申報表主表及全部附表的原件(兩份);

(3)修改納稅申報的情況說明.

情況說明的內容包括:修改申報的年度、修改申報的原因、修改申報主表及附表的具體行次等。

通過上文的講解,相信大家都知道企業(yè)所得稅申報填寫的兩種情況,大家根據(jù)時間情況來進行更正,還補充了修改以前報表的內容,大家不清楚,可以看看這篇企業(yè)所得稅申報填錯了如何修改申報的講解。

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