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稅務(wù)年報填報錯誤要如何處理

匯算清繳表填錯了怎么辦

如果是已經(jīng)申報但是還沒有扣款,那就到辦稅服務(wù)廳去更正申報,具體操作步驟可以詢問稅局的工作人員,企業(yè)所得稅是季度預(yù)繳,年度匯算清繳,比對季度預(yù)繳的稅額,多退少補(bǔ)。

按季度預(yù)交稅款,年底是算總的匯繳清算,申報若沒有成功,未提交退出即可。

1、在申報期范圍內(nèi)報錯的,且未清繳稅款的。可以重新申報

2、過了申報期,發(fā)現(xiàn)有誤,且清繳稅款的,需要攜帶稅務(wù)登記證、經(jīng)辦人身份證明、蓋有公章的正確的企業(yè)所得稅納稅申報表到稅局前臺申請重報。

企業(yè)所得稅申報錯誤會罰款嗎

《中華人民共和國稅收征收管理法》第六十二條規(guī)定,納稅人未按照規(guī)定的期限辦理納稅申報和報送納稅資料的,或者扣繳義務(wù)人未按照規(guī)定的期限向稅務(wù)機(jī)關(guān)報送代扣代繳、代收代繳稅款報告表和有關(guān)資料的,由稅務(wù)機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正,可以處二千元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,可以處二千元以上一萬元以下的罰款。

不過企業(yè)所得稅年度申報錯誤可以重新申報。根據(jù)《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》第10條有明文規(guī)定: 納稅人在匯算清繳期內(nèi)發(fā)現(xiàn)當(dāng)年企業(yè)所得稅申報有誤的,可在匯算清繳期內(nèi)重新辦理企業(yè)所得稅年度納稅申報。

看到這,大家都清楚稅務(wù)年報的處理方法了吧,申報錯了我們不會收到處罰,但若未按時申報就會收到罰款,各位看完還有什么不清楚的就領(lǐng)取文中的卡片來學(xué)習(xí)更多申報知識,會讓大家更加此知識點。

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