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重慶審計公司:內部審計的基本內容說明(內部審計報告的內容)

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重慶審計公司:內部審計的基本內容說明

對于企業來說,內部審計是建立于組織內部、服務于管理當局的審計部門開展的一種獨立的檢查、監督和評價活動。一般而言,內部審計既可以對內部牽制制度的充分性和有效性進行檢查、監督和評價,又可用于審查會計及相關信息的真實、合法、完整,并對企業自身經營業績、經營合規性進行評定。在本文中,重慶審計公司將對內部審計的基本內容進行詳細說明。

事實上,內部審計的范圍十分廣泛,差異也很大,這主要取決于企業的規模、結構及管理當局的要求。通常,與內部審計的含義相對應,內部審計的基本內容主要包括以下四個方面:

1、檢查、監督和評價企業內部會計控制制度,尤其是其中的內部牽制制度的健全性、恰當性及有效性,監督其運行,并提出改進建議。

2、檢查、監督和評價財務和經營信息。具體包括用于確認、計量、分類和報告該類信息的措施,以及對某些項目的具體查詢,包括詳細測試交易、金額和范圍。

3、檢查、監督和評價經濟活動的經濟性、效率和效果,包括企業的非財務控制。

4、檢查、監督和評價對法律、規定和其他外部要求的遵循情況,以及對管理當局的政策、指令和其他內部要求的遵循情況。

不過,根據國際內部審計師協會的相關規定,內部審計的內容則具體包括六個項目,分別為:

1、查明企業內部各類數據是否真實、可靠;

2、查明企業資產核算是否健全,并保證資產不受任何損失;

3、檢查和評價會計、財務和其他控制職能是否健全和充分;

4、查明企業政策、計劃和規章制度是否認真執行;

5、評價企業各部門完成各項任務的質量;

6、提出改進經營管理的建議。

當前,在現實生活中開展內部審計,其審計的基本內容往往會根據審計對象的不同而不同。所以,有關內部審計的具體內容,還需根據實際審計對象而異。

以上為重慶審計公司有關于內部審計的基本內容的相關說明。當前,企業推進內部審計工作實施,有必要提前對內部審計內容作詳細了解,從而以確保推進內部審計有序進行。另外,企業如若對開展內部審計存有其他疑問,也可以詳詢重慶審計公司獲取專業解答!


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